| Data de Publicação:  01/12/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | P-P IURI MENEZES CARDIM - ME, VALOR BRUTO R$ 9.632,00 DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, NESTE | 
                        
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                            | Data de Publicação:  01/12/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | P-P 1829 DIVERSOS SERVIDORES - FMS COVID / VALOR BRUTO R$ 82.401,54  
DESPESAS PELA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO O ENFRETAMENTO, | 
                        
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                            | Data de Publicação:  01/12/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | P-P 1914 - PRONTOHOSPITALÀR CLINICA E SERVICOS MEDICOS / VALOR BRUTO R$ 394.210,00
DDESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI, PARA ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | 
                        
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                            | Data de Publicação:  01/12/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP 1934 - EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTDA VALOR BRUTO $ 36.235,00
DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SERE | 
                        
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                            | Data de Publicação:  02/11/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP: 1634 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
VALOR BRUTO R$ 59.840,00 
DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAS AÇÕES DE COMBATE A
COVI | 
                        
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                            | Data de Publicação:  02/11/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP: 1685 EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTDA 
VALOR BRUTO R$ 132.100,00
 DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES DE
CO | 
                        
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                            | Data de Publicação:  02/10/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP - 1598 DIVERSOS SERVIDORES - FMS COVID     CNPJ - 11.415.500/0001-00 
PROVENIENTE DESPESAS PELA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO O | 
                        
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                            | Data de Publicação:  28/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP - 1584 ITN MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI      CNPJ -  34.766.538/0001-23
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS AÇÕES DE CO | 
                        
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                            | Data de Publicação:  28/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP - 1585 ITN MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI      CNPJ -  34.766.538/0001-23
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NAS AÇÕES | 
                        
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                            | Data de Publicação:  25/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP - 1582 ITN MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI      CNPJ -  34.766.538/0001-23
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ZERO KM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA NAS AÇÕES DE COMBATE | 
                        
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                            | Data de Publicação:  23/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP - 1572 EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTDA      CNPJ 16.580.422/0001-13
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA MONTAGEM DE UTI MOVEL, DESTINADOS AS AÇÕES DE | 
                        
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                            | Data de Publicação:  21/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP - 1530 CARLOS ROBERTO MEDEIROS DOS SANTOS - 12.863.851/0001-47
PROVENIENTE DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE COLETA | 
                        
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                            | Data de Publicação:  21/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PP - 1531 EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTDA     CNPJ 16.580.422/0001-13
PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 
                        
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                            | Data de Publicação:  15/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PROCESSO DE PAGAMENTO - 1318 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - 39.808.530/0001-04 - DATA DO PAGAMENTO: 12-08-2020 VALOR BRUTO $ 68.000,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, PAR | 
                        
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                            | Data de Publicação:  15/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PROCESSO DE PAGAMENTOP - 1392 EQUIMED INST. E EQUIP. PARA LAB.E HOSP.LTD - 16.580.422/0001-13 -  DATA DO PAGAMENTO 27-08-2020 VALOR BRUTO $ 82.930,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPA | 
                        
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                            | Data de Publicação:  01/09/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PROCESSO DE PAGAMENTO - 1294 HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA 18.252.904/0001-70 DATA DO PAGAMENTO: 10-08-2020 VALOR BRUTO $ 8.680,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI | 
                        
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                            | Data de Publicação:  03/08/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | DESPESAS PROCESSO DE PAGAMENTO 1158 S DANTAS COM. E MANUT. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIR DATA DO PAGAMENTO 22-07-2020 VALOR BRUTO $ 4.500,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP | 
                        
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                            | Data de Publicação:  03/08/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PROCESSO DE PAGAMENTO 1166 DAMA ITABELA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME 10.537.265/0001-87 DATA DO PAGAMENTO: 24-07-2020 VALOR BRUTO $19.450,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO D | 
                        
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                            | Data de Publicação:  03/08/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PROCESSO DE PAGAMENTO - 1184 - LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 39.808.530/0001-04 DATA DO PAGAMENTO: 24-07-2020 VALOR BRUTO $8.160,00 PPROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDO, PARA A | 
                        
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                            | Data de Publicação:  03/08/2020 | 
                        
                            | Categoria:  DESPESAS | 
                        
                            | PROCESSO DE PAGAMENTO - 1185 IURI MENEZES CARDIM - ME 42.704.718/0001-09 DATA DO PAGAMENTO: 27-07-2020 VALOR BRUTO $5.532,00 PROVENIENTE DESPESAS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS | 
                        
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